1、质量负责人负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结果进行评价;
2、技术负责人负责组织检测人员的技术考核;
3、资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新;
4、质量监督员负责监督质量监督工作的落实。三、工作要求
监 督 内 容 | 监 督 频 率 |
人员及操作 | 1次/3月 |
设施及环境条件 | 1次/3月 |
检测方法 | 1次/3月 |
仪器设备 | 1次/3月 |
测量溯源性 | 1次/3月 |
抽样、样品处置 | 1次/3月 |
结果报告 | 1次/3月 |
必要说明: 检测中心的质量监督,是内部质量保证的重要组成部分,是确保检测中心产品质量满足要求的重要手段,未保证检验、服务的质量及本中心质量管理体系持续有效的运行,对不符合工作严加控制,并采取相应的纠正措施,以防止其再发生,保证质量管理体系有效运行,特制定监督计划。 编写人: 日期: 年 月 日 |
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技术负责人: 日期: 年 月 日 |
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检测中心主任: 日期: 年 月 日 |
监督检查日期 | 监督员 | |||
监督内容 | 人员及操作 | |||
监 督 记 录 | 对(室别)检测人员检测工作的监督记录 1、检测的项目是, 检测的参数是; 2、检测所依据的标准是; 3、起止时间:2018年月日时分――2018年月日时分; 4、监督采用的方法:人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 常规试验□; 5、方法考核:已掌握□ 未掌握□ 差错点□; 6、提问操作规程:提问条,答对条; 7、查记录/报告:查份,不合格份; 8、实际操作:熟练□ 不熟练□ 差错点□; 9、其他: |
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论 结 | 合格□ 不合格□ | |||
不符合说明 | |
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确认意见 | 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期: 年 月 日 |
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监督检查日期 | 监督员 | |||
监督内容 | 设施及环境条件 | |||
监 督 记 录 | 对室设施和环境条件的监督记录: 1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他; 2、是否配备相应的控制设施:是□ 否□; 3、是否按规定及时记录监控记录:是□ 否□; 4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□ 否□; 5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□ 否□; 6、对无菌区域,是否明确标识,并能有效地控制、监测和记录:是□ 否□; 7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□ 否□; 8、试验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□ 否□; 9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□ 否□; 10、其他: |
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论 结 | 合格□ 不合格□ | |||
不符合说明 | |
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确认意见 | 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期: 年 月 日 |
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监督检查日期 | 监督员 | |||
监督内容 | 检测方法 | |||
监 督 记 录 | 对室所使用检测方法的监督记录: 1、是否编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行: 是□ 否□; 2、抽查个检测标准,其中作废标准个; 3、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书: 是□ 否□; 4、所有与检测中心工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅:是□ 否□; 5、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生:是□ 否□; 6、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定: 是□ 否□; 7、其他: |
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论 结 | 合格□ 不合格□ | |||
不符合说明 | |
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确认意见 | 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期: 年 月 日 |
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监督检查日期 | 监督员 | |||
监督内容 | 仪器设备 | |||
监 督 记 录 | 对室仪器设备的监督记录: 1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□ 否□; 2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□ 否□; 3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□ 否□; 4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《设备维护保养记录》:是□ 否□; 5、设备是否由经过授权的人员操作:是□ 否□; 6、所有设备如可能是否均有编号:是□ 否□; 7、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□ 否□; 8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□ 否□; 9、是否有设备的三色标识:是□ 否□; 10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□ 否□; 11、其他: |
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论 结 | 合格□ 不合格□ | |||
不符合说明 | |
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确认意见 | 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期: 年 月 日 |
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监督检查日期 | 监督员 | |||
监督内容 | 测量溯源性 | |||
监 督 记 录 | 对室测量溯源的监督记录: 1、是否编制了周期检定/校准计划:是□ 否□; 2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□ 否□; 3、检定/校准状态是否有标识:是□ 否□; 4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□ 否□; 5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□ 否□; 6、其他: |
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论 结 | 合格□ 不合格□ | |||
不符合说明 | |
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确认意见 | 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期: 年 月 日 |
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监督检查日期 | 监督员 | |||
监督内容 | 抽样、样品处置 | |||
监 督 记 录 | 对室抽样、样品处置的监督记录: 1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件(如果相关)、抽样地点或图示:是□ 否□; 2、样品是否有的标识:是□ 否□; 3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:是□ 否□; 4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆:是□ 否□; 5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是□ 否□; 6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是□ 否□; 7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□ 否□; 8、其他: |
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论 结 | 合格□ 不合格□ | |||
不符合说明 | |
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确认意见 | 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期: 年 月 日 |
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监督检查日期 | 监督员 | |||
监督内容 | 结果报告 | |||
监 督 记 录 | 对室结果报告的监督记录: 1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求:是□ 否□; 2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□ 否□; 3、检测报告的修改是否按规定进行了修改:是□ 否□; 4、报告的发放是否符合要求:是□ 否□; 5、报告的存档和借阅是否符合要求:是□ 否□; 6、其他: |
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论 结 | 合格□ 不合格□ | |||
不符合说明 | |
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确认意见 | 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期: 年 月 日 |
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